DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN, TẬN TÂM

Câu 4: Thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế như thế nào?

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

c) Lựa chọn công ty có đội ngũ nhân viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm

Chất lượng dịch vụ khai thuế phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là các nhân viên chủ chốt.

Vì vậy, để lựa chọn được công ty dịch vụ khai thuế chất lượng, bạn nên chọn công ty có đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Giá cả thường đi kèm với chất lượng, chất lượng cao thường có giá cao và ngược lại.

Chất lượng dịch vụ được quyết định bởi chất lượng của đội ngũ nhân viên cung cấp dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thường có giá cao hơn dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên kém trình độ, ít kinh nghiệm hơn.

Vì vậy, hãy lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thuế có giá cả hợp lý.

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ CHO CÁ NHÂN

Phí khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (người VN)

Phí khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (người nước ngoài)

Phí hoàn thuế TNCN (người nước ngoài)

Phí khai thuế TNCN từ kinh doanh

Phí khai thuế cho thuê bất động sản (người Việt Nam)

Phí khai thuế cho thuê bất động sản (người nước ngoài)

d) Sao Vàng là công ty được Cục Thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Dịch vụ tư vấn thuế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để cung cấp dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam, doanh nghiệp phải được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế.

Sao Vàng là một trong những công ty được Cơ quan thuế có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam (Xem chi tiết)

- KINH NGHIỆM LỰA CHỌN CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

Trước khi lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, bạn cần nghiên cứu kỹ thông tin để tránh rủi ro.

Dưới đây là một số thông tin nhận biết đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thuế uy tín, chất lượng.

- QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Để giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt được các thông tin cần thiết cũng như theo dõi quá trình làm việc, Sao Vàng chuẩn hóa quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn thuế như sau:

- Sao Vàng sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý khách hàng thông qua điện thoại, email, website.

- Sau khi nắm bắt được thông tin cơ bản, Sao Vàng sẽ chủ động liên hệ để trao đổi kỹ hơn.

Bước 2: Khảo sát, trao đổi, báo giá

- Sau khi có được thông tin về yêu cầu của khách hàng, hiểu rõ vấn đề của khách hàng, Sao Vàng sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp.

- Báo giá dịch vụ và thỏa thuận hợp đồng.

Bước 3: Soạn thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

- Sau khi thống nhất về nội dung công việc, phí dịch vụ, Sao Vàng sẽ soạn thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế.

- Đại diện pháp luật 2 bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Kế toán Sao Vàng sẽ thu thập thông tin liên quan đến vấn đề cần tư vấn, có thể là các tài liệu, hợp đồng, chứng từ thanh toán và thông tin liên quan khác.

Sao Vàng sẽ phân tích thông tin thu thập được để đánh giá tình hình và đưa ra các phân tích pháp lý, đồng thời xác định các giải pháp.

Chuyên gia tư vấn sẽ cung cấp tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng về các vấn đề thuế cụ thể, giải thích các quy định và quy định thuế, và đưa ra các giải pháp để tối ưu hóa lợi ích thuế.

Sau khi đồng ý với các giải pháp được đề xuất, chuyên gia sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các giải pháp cần thiết để giải quyết vấn đề thuế, bao gồm việc chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế, xử lý các thủ tục liên quan và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cuối cùng, chuyên gia sẽ đánh giá kết quả sau khi thực hiện các giải pháp và theo dõi tình hình để đảm bảo rằng khách hàng đang tuân thủ đúng quy định về thuế.

Câu 1: Có ký hợp đồng khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng không?

Trước khi thực hiện công việc, khách hàng và Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng sẽ ký hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế.

Nội dung hợp đồng được hai bên thỏa thuận đảm bảo đúng pháp luật, đúng thời gian, đúng tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Câu 8: Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng, khách hàng là doanh nghiệp có cần mua chữ ký số không?

Khách hàng doanh nghiệp bắt buộc phải mua chữ ký số để nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tài chính.

Sao vàng có cung cấp dịch vụ chữ ký số. Bạn có thể tham khảo phí dịch vụ tại đây.

Phí dịch vụ chữ ký số (Xem chi tiết)

g) Nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn thuế và đánh giá cao

Tính đến nay, hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã và đang sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Kế toán Sao Vàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Sao Vàng là các doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện) hoặc cá nhân nộp thuế.

Tham khảo một số khách hàng tiêu biểu của Kế toán Sao Vàng (Xem chi tiết)

Quý khách có thể tham khảo thông tin giới thiệu về Công ty Kế toán Sao Vàng tại đây:

Thông tin giới thiệu Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng (Xem chi tiết)

g) Kiểm tra, rà soát hồ sơ thuế

Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của việc kê khai thuế trước khi nộp cho cơ quan thuế.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiểm tra thuế và đại diện cho khách hàng trước cơ quan thuế.

Làm việc với cơ quan thuế thay mặt cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, bao gồm giải quyết tranh chấp về thuế, kiểm tra thuế và hoàn thuế.

- ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TẠI VIỆT NAM?

Dịch vụ tư vấn thuế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để cung cấp dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam, doanh nghiệp phải được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế.

Theo quy định, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam như sau:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

b) Có ít nhất 02 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế và làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp.

Công ty Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đã được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế tại Việt Nam (Xem chi tiết)